De betaling van de factuur kan enkel via een bijkomende vastlegging.
Dienstmededeling financiën 'Bestellen en betalen binnen de stad en de districten'.
Collegebesluit met jaarnummer 16450 van 24 december 2010: bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500,00 EUR (exclusief btw) die gebeuren op basis van een correctiebestelling (de vroegere regularisatiebon of R-bon), vallen ook onder de toepassing van het budgethouderschap zoals ingevoerd bij collegebesluit van 31 augustus 2007 met jaarnummer 11164. Het visum voor deze bestellingen zal verleend worden door de financieel verantwoordelijken. De budgethouder zal een maandelijks rapport over de correctiebestellingen overmaken aan financiën/cel visum. Alle andere correctiebestellingen vallen onder de bevoegdheid van het college.
Voor bibliotheeklocatie Kotterstraat dient voor lot B / Kavel 1.2 onroerende voorheffing betaald te worden voor aanslagjaar 2017.
Vermits het juiste bedrag pas gekend is na ontvangst van de factuur/aanslagbiljet, werd na ontvangst factuur correctiebestelling 4105037409 opgemaakt.
De onroerende voorheffing dient betaald te worden op rekeningnummer BE32 4025 5103 8102 van de verhuurder, De Roeck, Straatsburgdok - Noordkaai 22 te 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0404 944 613.
De verhuurder stuurde hiervoor factuur, SAP 5106726460 voor een bedrag van 10.217,01 EUR.
Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| De Roeck nvStraatsburgdok Noordkaai 222030 AntwerpenOndernemingsnummer: 0404 944 613Rekeningnummer: BE32 4025 5103 8102Onroerende voorheffing, aanslagjaar 2017 voor bibliotheeklocatie Kotterstraat, Lot B / Kavel 1.2 | 10.217,01 EUR | budgetplaats:5113000000 budgetpositie:640 functiegebied:1SBR010201A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:1SA050709 budgetperiode:1700 |
4105037409 |