Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.
Op basis van ministeriële omzendbrief PLP56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 ten behoeve van de politiezone en op basis van vorig dienstjaar gebruikte kredieten en rekening houdend met nieuwe gegevens, werd in samenspraak met de financieel verantwoordelijken van de politie een ontwerp begrotingswijziging 2018 opgemaakt.
De begrotingswijziging nummer 1 van de politiebegroting 2018 leidt tot een sluitend financieel meerjarenplan, zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.
Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.
Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikel 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging.
| Fase | Bestuursorgaan | Datum | Jaarnummer |
| Politiebegroting 2018. Gewone en buitengewone begroting - Goedkeuring | gemeenteraad | 28 november 2017 | 728 |
Vorige dienstjaren: op de buitengewone begroting blijven deze uitgaven en ontvangsten ongewijzigd. Op de gewone begroting stijgen deze uitgaven van 11.787.872,10 EUR naar 12.506.731,03 EUR en stijgen deze ontvangsten van 0,00 EUR naar 1.199.783,26 EUR.
Eigen dienstjaar: op de buitengewone begroting stijgen deze uitgaven van 24.465.492,17 EUR naar 31.542.508,17 EUR en stijgen deze ontvangsten van 0,00 EUR naar 3.224.852,00 EUR. Op de gewone begroting stijgen deze uitgaven van 259.149.784,19 EUR naar 263.026.916,35 EUR en dalen deze ontvangsten van 262.365.578,82 EUR naar 261.986.216,95 EUR.
Overboekingen: op de buitengewone begroting stijgen de overboekingen van 24.465.492,17 EUR naar 25.062.045,17 EUR. Op de gewone begroting dalen de overboekingen van 8.572.077,47 EUR naar -5.480.442,83 EUR.
Opname van de rekening 2017: het geraamd resultaat van de rekening 2017 van de buitengewone begroting stijgt van 0,00 EUR naar 3.255.611,00 EUR. Het geraamd resultaat van de rekening 2017 van de gewone begroting stijgt van 0,00 EUR naar 17.828.090,00 EUR.
De verhogingen en verlagingen met betrekking tot begrotingswijziging nummer 1 leiden tot een sluitend financieel meerjarenplan zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.
De gemeenteraad keurt het resultaat van de politiebegroting 2018, na begrotingswijziging nummer 1 (buitengewone en gewone begroting) goed.
| BUITENGEWONE BEGROTING 2018 NA WIJZIGING NUMMER 1 | |||
| Begroting 2018 (in EUR) |
Wijzigingen (in EUR) |
Begroting 2018 na wijziging 1 (in EUR) |
|
| Vorige dienstjaren | |||
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultaat vorige dienstjaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen dienstjaar | |||
| Ontvangsten | 0,00 | 3.224.852,00 | 3.224.852,00 |
| Uitgaven | 24.465.492,17 | 7.077.016,00 | 31.542.508,17 |
| Resultaat eigen dienstjaar | -24.465.492,17 | -3.852.164,00 | -28.317.656,17 |
| Overboekingen | |||
| Ontvangsten | 24.465.492,17 | 596.553,00 | 25.062.045,17 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultaat overboekingen | 24.465.492,17 | 596.553,00 | 25.062.045,17 |
| Resultaat van het dienstjaar | 0,00 | -3.255.611,00 | -3.255.611,00 |
| Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 0,00 | 3.255.611,00 | 3.255.611,00 |
| Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEWONE BEGROTING 2018 NA WIJZIGING NUMMER 1 | |||
| Begroting 2018 (in EUR) |
Wijzigingen (in EUR) |
Begroting 2018 na wijziging 1 (in EUR) |
|
| Vorige dienstjaren | |||
| Ontvangsten | 0,00 | 1.199.783,26 | 1.199.783,26 |
| Uitgaven | 11.787.872,10 | 718.858,93 | 12.506.731,03 |
| Raming schrappingen Formulier T | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultaat vorige dienstjaren | -11.787.872,10 | 480.924,33 | -11.306.947,77 |
| Eigen dienstjaar | |||
| Ontvangsten | |||
| Prestaties | 662.800,00 | 0,00 | 662.800,00 |
| Overdrachten | 261.205.905,82 | -451.530,77 | 260.754.375,05 |
| Schuld | 496.873,00 | 72.168,90 | 569.041,90 |
| Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 262.365.578,82 | -379.361,87 | 261.986.216,95 |
| Uitgaven | |||
| Personeel | 217.091.826,69 | 674.761,76 | 217.766.588,45 |
| Werkingskosten | 33.684.599,50 | 3.153.584,40 | 36.838.183,90 |
| Overdrachten | 7.225.258,00 | 48.286,00 | 7.273.544,00 |
| Schuld | 1.148.100,00 | 500,00 | 1.148.600,00 |
| Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 259.149.784,19 | 3.877.132,16 | 263.026.916,35 |
| Resultaat eigen dienstjaar | 3.215.794,63 | -4.256.494,03 | -1.040.699,40 |
| Overboekingen | |||
| Ontvangsten | 33.037.569,64 | -13.350.967,30 | 19.686.602,34 |
| Uitgaven | 24.465.492,17 | 701.553,00 | 25.167.045,17 |
| Resultaat overboekingen | 8.572.077,47 | -14.052.520,30 | -5.480.442,83 |
| Resultaat van het dienstjaar | 0,00 | -17.828.090,00 | -17.828.090,00 |
| Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 0,00 | 17.828.090,00 | 17.828.090,00 |
| Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservefonds | 2.781.637,36 | 13.350.967,30 | 16.132.604,66 |
| Fonds voor risico en kosten | 14.000.000,00 | 105.000,00 | 14.105.000,00 |
| Algemeen resultaat | 16.781.637,36 | 13.455.967,30 | 30.237.604,66 |
De gemeenteraad keurt het investeringsprogramma 2018 van de politiebegroting na wijziging nummer 1 goed.
De gemeenteraad keurt de financiële meerjarenplanning 2018-2019 (inclusief begrotingswijziging 1) met betrekking tot de politiebegroting goed.
De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|---|---|---|---|
| De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 1 | NVT | NVT | NVT |