Voor de betaling van het groenonderhoud, werden volgende bestelbonnen (in EUR) vastgelegd:
bonnummer | bedrag |
4005363977 | 34.962,04 |
4105049243 | 18.697,14 |
Om factuur met SAP nummer 5107244355 van 44.346,43 EUR (exclusief btw) te kunnen betalen, werd correctiebon 4105049243 vastgelegd.
Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Op 13 december 2019 (jaarnummer 10466) keurde het college voor het groenonderhoud Park Groot Schijn, parkfase 2, bestelbon 4005363977 goed voor een bedrag van 34.962,04 EUR (inclusief btw).
Firma Roos Groep stuurde voor het groenonderhoud vorderingsstaat 14 in voor een bedrag van 53.659,18 EUR (inclusief btw).
Om vorderingsstaat 14, te kunnen betalen, werd bestelbon 4105049243 opgemaakt.
Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.
Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):
Het college keurt de correctiebestelling 4105049243 goed voor een bedrag van 18.697,14 EUR (inclusief btw) aan Roos Groep, voor het betalen van vorderingsstaat 14, groenonderhoud Park Groot Schijn, Parkfase 2.
De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
groenonderhoud vast te leggen op: ondernemingsnummer: |
18.697,14 EUR | budgetplaats: 5153000000 budgetpositie: 61414 functiegebied: 2LMS030102A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA020200 budgetperiode: 2000 |
4105049243 |