De gemeenteraad keurde op 27 november 2023 de gewone en buitengewone politiebegroting van 2024 goed (jaarnummer 727).
Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.
Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikels 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging.
Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.
Op basis van ministeriële omzendbrief PLP 63 van 9 november 2023 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2024 ten behoeve van de politiezone enerzijds en van de beschikbare kredieten anderzijds, werd een ontwerp begrotingswijziging 2024 opgemaakt.
De begrotingswijziging nummer 1 van de politiebegroting 2024 leidt tot een sluitend financieel meerjarenplan, zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.
Vorige dienstjaren: op de buitengewone begroting blijven de uitgaven en ontvangsten ongewijzigd op 0,00 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 4.950.225,82 EUR naar 5.665.937,92 EUR. De ontvangsten stijgen van 649.492,30 EUR naar 1.782.338,83 EUR.
Eigen dienstjaar: op de buitengewone begroting stijgen de uitgaven van 24.863.643,70 EUR naar 33.423.757,81 EUR. De ontvangsten stijgen van 13.247.126,20 EUR naar 13.654.059,36 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 364.884.242,79 EUR naar 379.093.839,57 EUR. De ontvangsten stijgen van 357.834.109,69 EUR naar 364.816.609,59 EUR.
Overboekingen: op de buitengewone begroting stijgt het saldo van de overboekingen van 11.616.517,50 EUR naar 16.761.389,75 EUR. Op de gewone begroting daalt het saldo van de overboekingen van 6.291.564,62 EUR naar 930.884,07 EUR.
Opname van de rekening 2023: het geraamd resultaat van de rekening 2023 van de buitengewone begroting wordt ingeschreven voor 3.008.308,70 EUR. Het geraamd resultaat van de rekening 2023 van de gewone begroting wordt ingeschreven voor 17.229.945,00 EUR.
De gemeenteraad keurt het resultaat van de politiebegroting 2024, na begrotingswijziging nummer 1 (buitengewone en gewone begroting) goed.
BUITENGEWONE BEGROTING 2024 NA WIJZIGING NUMMER 1 | |||
Begroting 2024 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2024 na wijziging 1 (in EUR) | |
Vorige dienstjaren | |||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultaat vorige dienstjaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigen dienstjaar | |||
Ontvangsten | |||
Investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overdrachten | 13.247.126,20 | 406.933,16 | 13.654.059,36 |
Schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 13.247.126,20 | 406.933,16 | 13.654.059,36 |
Uitgaven | |||
Overdrachten | 1.975.000,00 | 720.793,40 | 2.695.793,40 |
Investeringen | 22.888.643,70 | 7.839.320,71 | 30.727.964,41 |
Schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 24.863.643,70 | 8.560.114,11 | 33.423.757,81 |
Resultaat eigen dienstjaar | -11.616.517,50 | -8.153.180,95 | -19.769.698,45 |
Resultaat voor overboekingen | -11.616.517,50 | -8.153.180,95 | -19.769.698,45 |
Overboekingen | |||
Overboeking van gewone begroting (+) | 11.616.517,50 | 5.144.872,25 | 16.761.389,75 |
Saldo overboekingen | 11.616.517,50 | 5.144.872,25 | 16.761.389,75 |
Resultaat van het dienstjaar | 0,00 | -3.008.308,70 | -3.008.308,70 |
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 0,00 | 3.008.308,70 | 3.008.308,70 |
Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GEWONE BEGROTING 2024 NA WIJZIGING NUMMER 1 | |||
Begroting 2024 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2024 na wijziging 1 (in EUR) | |
Vorige dienstjaren | |||
Ontvangsten | 649.492,30 | 1.132.846,53 | 1.782.338,83 |
Uitgaven | 4.950.225,82 | 715.712,10 | 5.665.937,92 |
Resultaat vorige dienstjaren | -4.300.733,52 | 417.134,43 | -3.883.599,09 |
Eigen dienstjaar | |||
Ontvangsten | |||
Prestaties | 8.424.380,84 | 3.928.266,00 | 12.352.646,84 |
Overdrachten | 349.120.355,93 | 2.901.103,04 | 352.021.458,97 |
Schuld | 289.372,92 | 153.130,86 | 442.503,78 |
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 357.834.109,69 | 6.982.499,90 | 364.816.609,59 |
Uitgaven | |||
Personeel | 290.674.204,23 | 844.534,35 | 291.518.738,58 |
Werkingskosten | 70.125.425,56 | 10.982.909,40 | 81.108.334,96 |
Overdrachten | 3.778.013,00 | 2.382.153,03 | 6.160.166,03 |
Schuld | 306.600,00 | 0,00 | 306.600,00 |
Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 364.884.242,79 | 14.209.596,78 | 379.093.839,57 |
Resultaat eigen dienstjaar | -7.050.133,10 | -7.227.096,88 | -14.277.229,98 |
Resultaat voor overboekingen | -11.350.866,62 | -6.809.962,45 | -18.160.829,07 |
Overboekingen | |||
Overboeking van gewoon reservefonds (+) | 17.908.082,12 | -215.808,30 | 17.692.273,82 |
Overboeking naar gewoon reservefonds (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking van reservefonds ICT (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar reservefonds ICT (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking van buitengewone begroting (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar buitengewone begroting (-) | 11.616.517,50 | 5.144.872,25 | 16.761.389,75 |
Overboeking van voorzieningen risico's en kosten (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar voorzieningen risico's en kosten (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Saldo overboekingen | 6.291.564,62 | -5.360.680,55 | 930.884,07 |
Resultaat van het dienstjaar | -5.059.302,00 | -12.170.643,00 | -17.229.945,00 |
Schrappingen uit Formulier T | 5.059.302,00 | -5.059.302,00 | 0,00 |
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 0,00 | 17.229.945,00 | 17.229.945,00 |
Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewoon reservefonds | 2.382.626,14 | 215.808,30 | 2.598.434,44 |
Reservefonds ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Voorzieningen voor risico's en kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Algemeen resultaat | 2.382.626,14 | 215.808,30 | 2.598.434,44 |
De gemeenteraad keurt het investeringsprogramma 2024 van de politiebegroting na wijziging nummer 1 goed.
De bijzondere rekenplichtige van Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
---|---|---|---|
De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 1 | NVT | NVT | NVT |